Autónomos y Hotmart en España: lo que realmente tienes que saber en 2025

08/10/2025

Autónomos y Hotmart en España: lo que realmente tienes que saber en 2025

Vender cursos digitales o generar ingresos como afiliado en Hotmart puede parecer sencillo: subes tu producto, configuras los pagos y empiezas a facturar. Pero cuando Hacienda entra en la ecuación, las dudas se multiplican.

En Business Defenders lo tenemos claro: si trabajas de forma habitual con Hotmart, necesitas darte de alta como autónomo y cumplir con unas obligaciones específicas que no siempre coinciden con las de un negocio tradicional.

Hotmart y la “actividad real” para Hacienda

La clave no está en cuánto factures, sino en la frecuencia de tus ingresos.

Ejemplo rápido:

  • Un curso que vendes una sola vez en el año → ingreso puntual, se declara en tu IRPF.
  • Cursos o comisiones que entran cada mes desde Hotmart → actividad económica real, debes darte de alta como autónomo.

Tip Business Defenders: si todavía no sabes si tu caso encaja en “ingresos puntuales” o “actividad económica”, reserva una cita y revisamos juntos tu situación.

Particularidades de declarar ingresos con Hotmart

Trabajar con Hotmart como autónomo no es exactamente lo mismo que tener un negocio local en España. Aquí tienes lo que cambia:

  1. Facturación internacional
    • Hotmart actúa como intermediario y en algunos casos ya aplica IVA en las ventas a clientes europeos.
    • Aun así, tú debes emitir factura y registrarla en tu contabilidad.

Aquí suele estar uno de los errores más comunes: muchos creadores creen que “como Hotmart gestiona el IVA, no tengo que declarar nada”. Esto es falso.

¿Quieres evitar estos errores desde el principio? Agenda tu reunión aquí y te guiamos paso a paso.

  1. IVA en operaciones digitales
    • Ventas dentro de la UE → Hotmart puede declarar el IVA mediante OSS.
    • Ventas fuera de la UE → no hay IVA, pero el ingreso se declara igualmente.
  2. Modelos fiscales clave
    • 036/037 → alta en Hacienda.
    • 130 → pagos fraccionados de IRPF.
    • 303 → IVA (con operaciones exentas o no, según el caso).
    • 100 → renta anual.

Tips prácticos para autónomos en Hotmart

  • Controla tus ventas por país: Hotmart te da reportes que son oro para justificar el IVA.
  • Registra ingresos cuando llegan a tu cuenta: no cuando Hotmart procesa la venta.
  • Deduce tus gastos reales: publicidad en Meta Ads, Canva, Zoom, email marketing… todo cuenta.
  • Elige bien tu epígrafe del IAE: formación o marketing digital, según tu actividad.
  • Separa tu cuenta bancaria: ingresos de Hotmart en una, gastos personales en otra.

Ejemplo práctico:

Si vendes un curso a un cliente en Francia por 200 €, Hotmart ya se encargará del IVA francés. Tú recibes los 200 € en tu cuenta, pero sigues obligado a emitir factura y declararlo como ingreso exento de IVA en España.

Si este tipo de detalle te confunde, lo más sencillo es agendar tu cita con nuestro equipo. Te lo explicamos aplicado a tu caso concreto.

Conclusión

Trabajar con Hotmart es una gran oportunidad para monetizar tu conocimiento, pero también implica responsabilidades fiscales distintas a las de un negocio tradicional. Si tus ingresos son habituales, debes darte de alta como autónomo, llevar un control de facturación internacional y cumplir con los modelos fiscales españoles.

Hacerlo bien desde el inicio te evita sanciones y te permite aprovechar ventajas como la deducción de gastos o la tarifa plana de autónomos.

Versión cercana (para creadores digitales y formadores):
¿Estás vendiendo cursos o generando comisiones en Hotmart y no sabes por dónde empezar con Hacienda? Reserva tu cita aquí y en una sola reunión tendrás claro qué hacer y cómo hacerlo sin líos.